夏縣禹王鎮(zhèn)人民政府2020年度財政決算
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山西省運城市夏縣禹王鎮(zhèn)人民政府
2020年度部門決算
目錄
第一部分 概況
禹王鄉(xiāng)位于縣城以西的鳴條崗丘陵地帶,青龍河畔,距縣城約7.5千米。這里人杰地靈、物華天寶,是中國歷史上第一個封建王朝——夏朝建都的地方,戰(zhàn)國七雄之一魏國的都城,治水英雄大禹的故里,素有“華夏第一城”之美譽。
全鄉(xiāng)國土面積53.78平方公里,耕地面積6.2萬畝。全鄉(xiāng)16個行政村,3.2萬人。南部8村地勢平坦,土質(zhì)肥沃;北部8村地處丘陵。農(nóng)田水利設施完善,井灌面積達耕地面積的95%,是全縣糧食主產(chǎn)鄉(xiāng)之一。境內(nèi)太三路(太原——三門峽)穿鄉(xiāng)而過,縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯,交通便利,自古以來即為商賈貿(mào)易重地,每年農(nóng)歷3月22日和9月22日有兩次為期6天的古廟會歷經(jīng)千年仍沿襲至今,趕會商賈達七省之多。旅游景區(qū)——禹王青臺,文化積淀深厚,自古文人墨客多在此題筆留詩,如今更是游人如織,香火繚繞,朝拜英雄大禹的中外游客絡繹不絕,在此可真正感悟到根祖文化的精髓,體驗到大禹文化的魅力,領略到古代文明的博大。
二、職能簡介
1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,對轄區(qū)內(nèi)群眾進行思想政治教育和社會主義法制教育.
2、負責制定經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和計劃、管理農(nóng)村經(jīng)濟工作,負責財政預算和支出、依法監(jiān)督檢查各種經(jīng)濟活動,負責財政預算和支出,依法監(jiān)督檢查各種經(jīng)濟活動,負責有關的經(jīng)濟、社會統(tǒng)計工作。
3、負責村鎮(zhèn)建設、土地規(guī)劃、鎮(zhèn)容衛(wèi)生、環(huán)境綠化、美化管理工作。
4、負責計劃生育的管理工作。
5、負責社會救濟、擁軍優(yōu)屬、征集兵役、社區(qū)服務等項管理和服務工作,興辦社會福利事業(yè),發(fā)展社會福利生產(chǎn)。
6、負責民事調(diào)解和普法教育工作,保障老人、兒童、婦女、青少年和殘疾人的合法權益。
7、負責教育、群眾文化、科普、體育和衛(wèi)生保健等項工作。
8、指導村委會工作,促進村委會建設,提高其自治能力。
9、負責社會治安、綜合治理、交通安全、外來人口的管理工作;負責保護全民、集體和個人財產(chǎn)安全,維護社會秩序,保障全民人身權利和民主權利。
10、負責社會化服務的管理工作。
11、會同有關部門、負責節(jié)約用水、環(huán)境保護等有關工作。
12、負責農(nóng)民的管理工作以及勞動力資源的配備、管理工作。
13、負責人民來信來訪,反映人民群眾的意見和要求。
14、完成縣政府交辦的其他任務。
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
(將其中需要列示的事項一一做成目錄)
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、本部門職責
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī),落實上級黨委、政府的各項決策部署,執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)的決議,保證上級安排的各項任務順利完成。
(二)討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。
(三)執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃,組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,提供符合當?shù)貙嶋H和群眾需求的公共服務。
(四)鄉(xiāng)黨委領導鄉(xiāng)政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度,協(xié)調(diào)各方力量,對鄉(xiāng)人民武裝工作實行統(tǒng)一領導。
(五)加強鄉(xiāng)黨委自身建設和村黨組織建設,以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設,抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。履行黨風廉政建設主體責任,維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
(六)按照干部管理權限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
(七)加強平安建設工作,依托村(社區(qū))合理劃分基本網(wǎng)格單元,統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項工作,推進網(wǎng)格標準化建設,構建公共安全防控體系。加強法制宣傳,調(diào)解民事糾紛,做好基層信訪調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。加強對突發(fā)事件的預警和管理,做好應急管理、防災減災、生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔民兵預備役、征兵、退役軍人服務、擁軍優(yōu)屬等工作。
(八)推進基層民主,指導村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設,完善民主議事制度,推進農(nóng)村村務公開,引導村民有序參與村級事務管理,促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、集體、公民財產(chǎn)和各類組織的合法權益,保障公民人身權利、民主權利和其他權利,維護社會秩序,構建農(nóng)村和諧社會。
(九)按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求,開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。
(十)完成上級黨委、政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
禹王鎮(zhèn)黨委政府為正科級行政單位,共有五個內(nèi)設機構,分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設三個事業(yè)單位,分別為夏縣禹王鎮(zhèn)黨群服務中心、夏縣禹王鎮(zhèn)綜合便民服務中心、夏縣禹王鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站。
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1529.48萬元、支出總計1532.44萬元。與2019年相比,收入總計增加131.53萬元,上升9.4%,支出總計增加147.54萬元,上升10.65%。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1529.48萬元,其中:財政撥款收入1529.48萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計1532.44萬元,其中:基本支出647萬元,占比42.22%;項目支出885.46萬元,占比57.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1529.48萬元、支出總計1532.44萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加131.53萬元,上升9.4%,財政撥款支出總計增加147.54萬元,上升10.65%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1532.44萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加147.54萬元,上升10.65%。主要原因是2020年項目安排增多,項目支出增加。其中,人員經(jīng)費796.4萬元,占比51.96%,日常公用經(jīng)費736萬元,占比48.04%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構情況
2020年度財政撥款支出1532.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出712.7萬元,占46.5%;社會保障和就業(yè)(類)支出81.52萬元,占5.31%;衛(wèi)生健康(類)支出23.68萬元,占1.5%;農(nóng)林水(類)支出682.11萬元,占44.51%;住房保障(類)支出32.43萬元,占2.12%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算600.22萬元,支出決算1544.48萬元,完成年初預算的388.62%。其中:
一般公共服務支出年初預算499.79萬元,支出決算712.7萬元,完成年初預算的142.6%,其中用于行政運行562.9萬元,較2019年決算增加73.91萬元,增長15%,主要原因是2020年本單位工作人員增多和工資普調(diào),工資福利支出增加。
社會保障和就業(yè)支出年初預算0萬元,支出決算81.53萬元,其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.62萬元,較2019年決算增加11.54萬元,增長29.5%,主要原因是2020年本單位工作人員增多和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整,養(yǎng)老保險繳費支出增加;義務兵優(yōu)待30.31萬元,較2019年決算增加4.59萬元,增長17.84%,主要原因是2020年度本鄉(xiāng)義務兵人數(shù)較2019年增多,且2020年義務兵優(yōu)待標準較2019年有所提高。財政對工傷保險基金的補助0.59萬元,較2019年決算增加0.1萬元,增長23.48%,主要原因是2020年本單位工作人員增多和工傷保險繳費基數(shù)調(diào)整,工傷保險繳費支出增加。
衛(wèi)生健康支出年初預算0萬元,支出決算23.68萬元,其中行政單位醫(yī)療支出23.68萬元,較2019年決算增加2.38萬元,增長11.11%,主要原因是2020年本單位工作人員增多,醫(yī)療保險繳費支出增加。
農(nóng)林水支出年初預算0萬元,支出決算732.09萬元,其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出113萬元,較2019年決算增加減少15萬元,降低11.7%;其他扶貧支出348.80萬元,較2019年決算增加112.1萬元,增長47.35%,主要原因是2020年本單位扶貧項目較2019年增長較多;對村級一事一議的補助支出33.89萬元,較2019年決算減少117.11萬元,減少77.48%,主要原因是2020年村級一事一議項目較2019年減少較多;對村民委員會和村黨支部的補助186.4萬元,較2019年決算降低0.2萬元,降低0.1%。
住房保障支出年初預算0萬元,支出決算32.43萬元,其中住房公積金支出32.43萬元,較2019年決算增加9.72萬元,增長42.81%,主要原因是2020年本單位工作人員增多和住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整,住房公積金支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出647萬元,其中:
人員經(jīng)費570萬元,主要包括基本工資支出444.3萬元,津貼補貼支出5.2萬元,獎金12.8萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.6萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費23.7萬元,其他社會保障繳費0.59萬元,住房公積金32.4萬元;
公用經(jīng)費77.3萬元,主要包括辦公費23.2萬元,印刷費1.56萬元,咨詢費2萬元,手續(xù)費0.2萬元,水費1.26萬元,電費2.32萬元,郵電費0.68萬元,差旅費6萬元,維修(護)費14.7萬元,會議費0.32萬元,勞務費8.5萬元,其他交通費0.68萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬元,支出決算0萬元,原因是:2020年本單位無三公經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
2020年機關運行經(jīng)費支出77.3萬元,比2019年減少21.3萬元,降低21.6%。主要原因是:機關辦公費和維修(護)費較2019年減少較多。
(二)政府采購情況說明
2020年度政府采購支出總額2.65萬元,其中:政府采購貨物支出2.65萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位固定資產(chǎn)凈值為33.87萬元,共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評,共涉及資金152.44萬元。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位今年在部門決算中反映禹王鎮(zhèn)秦家埝新建下水道項目、禹王鎮(zhèn)中其里村道路硬化項目績效自評結(jié)果如下:
禹王鎮(zhèn)秦家埝村新建下水道項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為95分。全年預算數(shù)為20.1萬元,執(zhí)行數(shù)為20.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:新建新村排水溝工程,全長1095米;施工過程中吸收建檔立卡貧困戶參與人工,增加經(jīng)濟收入;項目建成后,徹底告別以往那種氣味熏天的局面,更好地為群眾方便出行、家用汽車停放提供了極大的便利條件,為加快新農(nóng)村建設,全面建成小康社會提供強有力的支撐。
禹王鎮(zhèn)中其里村道路硬化項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為96分。全年預算數(shù)為26.444萬元,執(zhí)行數(shù)為26.444萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:對村中心大街共4400平方米道路進行鋪油,施工過程中吸收建檔立卡貧困戶參與人工,增加經(jīng)濟收入;項目完成后,為廣大群眾及貧困戶提供一個干凈衛(wèi)生的生活環(huán)境,改善村容村貌,有效銜接鄉(xiāng)村振興。
第四部分 名詞解釋
部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)
一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預
算資金。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
取得的收入。
三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動
之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到
本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得
稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、 基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件