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  • 夏縣廟前鎮(zhèn)政府2019年財務(wù)決算

    時間:2020-09-22      信息來源: 夏縣政府網(wǎng)     瀏覽次數(shù):     【字體:

    山西省運城市夏縣廟前鎮(zhèn)人民政府   2019年度部門決算

     

    第一部分  概況

    一、機構(gòu)設(shè)置情況

    本單位下設(shè)五個辦公室及兩個事業(yè)單位,五個辦公室分別為:

    黨政綜合辦公室

    黨群辦公室

    綜合治理辦公室(掛綜合行政執(zhí)法隊牌子)

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    社會事務(wù)辦公室

    兩個事業(yè)單位分別為:

    廟前鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

    廟前鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

    二、部門職責(zé)

    (一)黨政綜合辦公室

    負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府的日常事務(wù)、黨的各項政策貫徹落實、基層黨組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、村級干部隊伍建設(shè)、黨員干部培訓(xùn)、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)等工作的宣傳落實。內(nèi)設(shè)組織、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、政法、統(tǒng)戰(zhàn)等崗位,至少確定專職監(jiān)察員一名。

    (二)黨群辦公室

    負(fù)責(zé)群團(tuán)、科技推廣普及、殘疾人保障等工作。內(nèi)設(shè)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科技、殘聯(lián)等崗位。

    (三)綜合治理辦公室(掛綜合行政執(zhí)法隊牌子)

    負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法

    具體執(zhí)法事項為:

    開展轄區(qū)內(nèi)自然資源執(zhí)法動態(tài)巡查,對違法占地、違法采礦、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、違反測繪法有關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行制止并查處;

    開展轄區(qū)內(nèi)畜牧獸醫(yī)執(zhí)法工作;

    開展農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)執(zhí)法日常巡查、投訴舉報、調(diào)查取證等工作;

    開展轄區(qū)內(nèi)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病衛(wèi)生、計劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作,查處違法行為;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)情況的執(zhí)法檢查,并配合調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故;

    依法負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他執(zhí)法事項。

    執(zhí)法活動要有相關(guān)站所有資質(zhì)人員參加,遇有本鄉(xiāng)無法獨立完成的重大執(zhí)法活動,應(yīng)及時報告縣上相關(guān)行政主管部門,在縣上部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮下開展聯(lián)合執(zhí)法。

    (四)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    負(fù)責(zé)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào),財政預(yù)決算、財務(wù)管理、計劃統(tǒng)計、自然資源、水利水保、城鄉(xiāng)的規(guī)劃建設(shè)管理等工作。內(nèi)設(shè)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)、會計、出納、統(tǒng)計、自然資源、水利水保、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、城鄉(xiāng)管理、招商引資等崗位。

    (五)社會事務(wù)辦公室

    負(fù)責(zé)村政管理、社會救助、文旅以及教科、衛(wèi)生健康體育、勞動保障、應(yīng)急管理等工作。內(nèi)設(shè)民政、教科、文旅、勞動保障、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康體育等崗位。

    (六)廟前鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心

    貫徹落實黨和國家在鄉(xiāng)村的農(nóng)、林、水、自然資源、財經(jīng)、企業(yè)、文化、衛(wèi)生、應(yīng)急、勞動保障等方面的方針政策、法律法規(guī),協(xié)助縣級業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)種植業(yè)規(guī)劃、新技術(shù)新品種引進(jìn)推廣、災(zāi)情的監(jiān)測處置、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)等工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機具購置補貼、新技術(shù)新機具推廣、農(nóng)機安全生產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計、農(nóng)機工程項目,組織農(nóng)機戶和農(nóng)機經(jīng)營者開展農(nóng)機管理和社會化服務(wù)工作,配合做好農(nóng)業(yè)機械登記、檢驗及駕駛?cè)丝荚?、發(fā)證等工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動物防疫、疫病監(jiān)測、種畜禽管理、新技術(shù)推廣、品種改良等工作,協(xié)助做好產(chǎn)地檢疫和獸藥管理工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地承包管理、合同糾紛調(diào)處及土地合理有序流轉(zhuǎn)、村級“三資”管理及財務(wù)審計、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、農(nóng)經(jīng)信息統(tǒng)計等工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植樹造林、林業(yè)資源保護(hù)、維護(hù)生態(tài)平衡;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水資源開發(fā)利用與節(jié)約保護(hù)、河道管理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設(shè)施管護(hù)、水利科技推廣、防洪、排澇、抗旱、防汛及重點水利工程占地協(xié)調(diào)、附著物賠償協(xié)調(diào)等工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)和權(quán)屬糾紛調(diào)處,協(xié)助做好生態(tài)修復(fù)、國土空間綜合整治、地質(zhì)災(zāi)害防治及各類不動產(chǎn)登記等工作;

    負(fù)責(zé)編報全鄉(xiāng)年度財政收支預(yù)決算;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)管理及會計核算工作,規(guī)范財務(wù)收支行為;負(fù)責(zé)對各項涉農(nóng)專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理;

    促進(jìn)全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

    發(fā)展全鎮(zhèn)文化衛(wèi)生事業(yè);

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共事件、生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案管理和救援等工作;

    負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)、社會保險事務(wù)、勞動者權(quán)益維護(hù)、人才服務(wù)、在外務(wù)工人員服務(wù)、信息報送統(tǒng)計等工作;

    做好其他便民服務(wù)工作。

    (七)廟前鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站

    負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人及優(yōu)撫對象的宣傳教育、職業(yè)培訓(xùn)、信息采集、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、矛盾化解、安置就業(yè)等工作。

    第二部分  2019年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

     

     

    部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計1567.74萬元、支出總計1573.74

    萬元。與2018年相比,收入總計增加278萬元,增加21.5%,支出總計增加302萬元,增加23.7%。主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計1567.74萬元,其中:財政撥款收入1567.74萬元,占比100%;

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1573.74萬元,其中:基本支出527萬元,占比33.5%;項目支出1046.73萬元,占比66.5%。上繳上級

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計1567.74萬元、支出總計1573.74萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加278萬元,增加21.5%,財政撥款支出總計增加302萬元,增加23.7%主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出1573.74萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加302萬元,增加23.7%.主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。。其中,人員經(jīng)費409.9萬元,占比26%,日常公用經(jīng)費117萬元,占比7.4%。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出1573.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(支出646.45萬元,占41%,社會保障和就業(yè)(支出108萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康(支出34.18萬元,占2.2%;農(nóng)林水支出778萬元,占49.5%;住房保障支出21.7萬元,占1.4%;

    (三)財政撥款支出決算具體情

    一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算646.45萬元,支出決算646.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)526.97萬元;用于財政事務(wù)3.6萬元。較2018年決算增加190.27萬元,增長56%,主要原因是2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出527萬元,其中:人員經(jīng)費409.9萬元主要包括工資支出323.32;五險一金支出64.86;公用經(jīng)費117,主要包括辦公費21.58元;印刷費20.9元;電費10.92元;維修費15.67元;勞務(wù)費19.73元;會議費1.4;租賃1.73

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2019年度,本單位無三公經(jīng)費支出。公務(wù)接待費0元,原因是沒有安排公務(wù)接待;公務(wù)出國(境)費0元,原因是本年度沒有出國(境)安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費0元,原因是沒有公務(wù)用車。

     

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2018年增加28.4萬元,增長32%。主要原因是:2019年機構(gòu)改革,單位在職人員增加。

    (二)政府采購情況說明

    2019年度,政府采購支出總額3.4萬元,其中:政府采購貨物支出3.4萬元

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2019年12月31日,本單位固定資產(chǎn)原值共計92.6萬,本單位無車輛、無單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備、無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。

    第四部分  名詞解釋

    部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求,對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準(zhǔn))

    一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

    算資金。

    二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

    取得的收入。

    三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

    之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

    入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

    本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    六、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

    務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

     

    夏縣廟前鎮(zhèn)人民政府決算.XLS

     

     

     

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)

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